2106.2018
-
2206.2018
Зарегистрироваться
...

    Форма обучения: очная

    Бизнес-класс "Оптимизация налогообложения – пошаговая инструкция с учетом изменений в законодательстве и судебной практике – 2018."

    Иваницкий Виктор Сергеевич
    партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал» (28 место в списке крупнейших российских аудиторских организаций по итогам 2016 года по версии журнала Эксперт),  кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор (аттестат нового образца), квалификация ДипИФР МСФО АССА. Стаж работы в сфере экономического консалтинга - 17 лет.

    За 2017-2018 гг. налоговые органы показали невероятную эффективность:

    • сборы по проверкам НДС из года в год увеличиваются на 30%;
    • 90-92% всех судебных сборов выигрывают контролирующие органы;
    • эффективность налоговой проверки составляет 99,9%, это значит, что доначисления в среднем за одну проверку составляют 3 000 000,00 рублей минимум!

      Весной этого года принято ещё целый ряд законов в сфере налогообложения, которые необходимо знать и применять, чтобы обезопасить компанию от претензий налоговых органов.

    Примите участие в нашем бизнес-классе и Вы оцените не только супер-профессионализм эксперта, но и эксклюзивный формат:

    • малое количество слушателей;
    • тет-а-тет консультации с экспертом в специально отведенное для Вас время  (22 июня);
    • ответы на ВСЕ вопросы;
    • комфортные условия обучения.

     

    • Пошаговая инструкция, которая позволяет произвести оптимизацию налогообложения.
    • Последовательно и системно рассматриваются основные виды платежей (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, земельный налог, налог на имущество).
    • При подаче материала реализован подход «от общего к частному», «от простого к сложному».
    • «Закон о злоупотреблении налоговым правом», «закон о необоснованной налоговой выгоде», «закон о налоговой недобросовестности» - Федеральный закон от 18.07.2017г. № 163-ФЗ и  комментарий ФНС - письма от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@ и от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@. Что ПОМЕНЯЛОСЬ в судебной практике по «ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА» и «ПРОБЛЕМНЫМ КОНТРАГЕНТАМ»?
    • Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ - обзор судебных актов по ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА.
    • Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)" (вместе с "Методическими рекомендациями "Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)", утв. Следственным комитетом России, ФНС России).
    • Схемы дробления бизнеса (судебная практика в разрезе отраслей), безналоговой и низконалоговой передачи и вывода имущества, в том числе судебная практика 2018 года;
    • Экономия НДС с использованием реорганизаций – всё? (Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2017 N 305-КГ16-7109).
    • Разнонаправленная судебная практика по оптимизации страховых взносов с использованием производственных кооперативов (Постановления 15ААС от 27.04.2017 N 15АП-3643/2017, 7ААС от 15.09.2016 N 07АП-7969/2016, позиция ВС).
    • Что предусмотреть в договоре, чтобы можно было взыскать с контрагента доначисленные ФНС НДС и налог на прибыль, штрафы, пени (судебная практика по ст. 431.2. ГК)?
    • Судебная практика 2016 – 2018: использование статей в печатный изданиях, информации в сети интернет, ФАЛОВ EXCEL (БЕЗ ПОДПИСИ), информации из переписки по электронной почте, показаний свидетелей ДЛЯ ДОНАЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ. Совместные действия ФСБ, полиции, ФНС.
    • Противодействия доначислениям из–за «дробления бизнеса» - ВОЗМОЖНО ЛИ БЕЗОПАСНОЕ НЕГЛАСНОЕ (СКРЫТОЕ) ВЛАДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ?
    • Рассматривается грань, отделяющая снижение обязанности по уплате налогов от необоснованной налоговой выгоды с учетом последних позиций в судебной практике 2017 года; судебная практика по взысканию с руководителей неуплаченных предприятием налогов, новые возможности с 01.07.2017г.
    • Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров в банкротстве - Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ.
    • Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов, изменение в уголовной ответственности за неуплату налогов, сборов – Федеральный закон 250-ФЗ от 29.07.2017.
    • Обзор Верховного суда по операциям с взаимозависимыми лицами от 16.02.2017г.
    • Как заменить налог на прибыль 20% + НДФЛ 13% налогом на УСН доходы - расходы (5% - 15%): судебная практика по договору простого товарищества.
    • Страховые взносы с фонда оплаты труда по ставке 7,6% 10 лет, налог на прибыль первые пять лет по ставке 5%, отсутствие 5 лет налога на имущество, заявительный порядок возмещения НДС – как это возможно? – ТОСР.
    • От НДС АСК – 2 к НДС АСК - 3. Вопросы взаимодействия с «проблемными» с точки зрения налогового органа контрагентами (сервисные компании) (в т.ч. судебная практика Верховного суда 2016 - 2017 года). Как отстоять вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль ВСЕГДА.
    • Соглашения об избежании двойного налогообложения перестали работать: судебная практика – 2016, 2017 - доначисления налогов вследствие отношений с иностранными компаниями (займы, дивиденды и т.д.). Прозрачность – 2018: система CRS.
    • Налоговые и таможенные льготы в Крыму, в том числе УСН доходы 4%; 0% УСН и патент для впервые зарегистрированных ИП в ряде регионов России, регионы со ставкой 5% на УСН доходы – расходы. Ставка УСН доходы 1% в одном из субъектов РФ.

    Стоимость участия:  35000,00 руб. (НДС не взимается)
    Оплата регистрационного взноса обеспечивает:

    • Консультацию тет-а-тет (до последнего вопроса!).
    • Каждому участнику выдается раздаточный материал (более 390 страниц), который включает в себя письма    контролирующих органов и судебную практику по рассматриваемым вопросам.
    • Обед, кофе-паузы

    ВНИМАНИЕ! Специальная стоимость :

    • 1 день семинара - 15000,00 руб.

    Контактные телефоны :  (347) 248-43-28, 216-42-17

    Зарегистрироваться
    версия для печати